各有关单位:
为进一步落实审计整改报告和跟踪落实制度,不断巩固和扩大整改成果,压实整改责任,现对2019年以来审计发现问题整改情况进行回头看,通知如下:
1.校审计处2019年以来出具的审计报告所列问题整改状态为“整改中”的,请报送最新整改进展及相关附件。
2.责任单位:科学技术处、财务处、国有资产管理处、设备与实验室管理处、后勤管理处、基建管理处、信息化办公室、基础医学院、医学技术与工程学院、护理学院、公共技术中心、附属协和医院、附属第一医院、附属第二医院、附属口腔医院。
3.整改情况详见附件。
4.请于2024年9月30日前将《审计发现问题及整改落实结果清单(截至2024年9月30日)》(详见原审计报告附件)及相关佐证材料加盖公章报送至校审计处,《清单》电子版发送至邮箱。联系人:王烨,行政楼C421,联系电话:0591-22862560,17850859259,邮箱:262050557@qq.com。
附件:
整改情况一览表.xlsx
审计处
2024年9月14日
